公司紀委組織開展對審計監督工作落實完成情況調研檢查
日期:2021-09-09 11:28:12
來源:
作者:呼艷
瀏覽數:0次
為貫徹集團公司2021年度全面從嚴治黨目標責任書任務安排,及時全面了解集團公司對銅川公司《審計報告》中查出問題實際整改落實情況,近日,公司紀律檢查室組織財務部、辦公室等7個部門聯合成立專項檢查組,對審計報告提出的法人治理結構、執行“三重一大”決策等9個方面問題整改情況進行了集中檢查“回頭看”。
此次檢查以探清問題根源為目的,采取個別談話、聽取匯報、征求意見、調閱復制相關資料等靈活多樣的方式,對涉及的15個部門(單位)相關問題整改情況進行了為期兩周的集中檢查。檢查中,檢查組嚴格遵守紀律規矩,逐人夯實責任,對檢查發現的問題現場進行梳理分析,與被監督檢查部門充分溝通,并給予解決或提出指導建議,爭取支持理解,增強工作合力,全力做好后續問題整改。
后期,檢查組將持續開展跟蹤監督和整改“回頭看”,建立問題整改“銷號”制度,逐步形成“發現問題-整改落實-情況反饋-檢查整改”的閉環工作機制,以此,確保監督檢查工作落到實處取得實效。